根据《关于对省级部门决算公开检查有关情况的通报》(黔财库〔2016〕49号文件的要求,我局需要整改的有两个问题:一是未对“三公”经费增减变化原因进行说明;二是未按经济分类公开部门基本支出情况。现进行补充说明如下:
一、2014年部门决算“三公”经费增减变化原因
1、因公出国(境)费10.71万元,比上年减少4.63万元,减少30.18%,减少原因是加强对出国(境)的管理,减少出国(境)次数,缩短出国(境)时间所致。
2、2014年公务用保有量在当年的公开说明当中已进行说明,为16辆,当年没有购置车辆。2014年公务用车购置及运行维护费69.94万元,比上年减少52.16万元,减少42.72%,减少原因一是加强对公务用车的管理;二是上年部门决算时将驾驶员的出差补助列入“公务用车运行维护费”反映,2014年部门决算时将驾驶员的出差补助列入“差旅费”反映所形成的差异。
3、公务接待费24.31万元,比上年减少33.02万元,减少57.6%,减少原因一是加强对公务接待的控制管理,大幅压缩接待次数;二是降低接待标准。
二、2014年部门决算按经济分类的基本支出情况
本年支出总计205,355.42万元,其中:基本支出49,139.04万元(公共预算财政拨款基本支出47,050.03万元),按经济科目进行分类为:
1、工资福利支出3,349.95万元(其中:公共预算财政拨款2,835.61万元);
2、商品和服务支出2,884.78万元(其中:公共预算财政拨款1,530.03万元);
3、对个人和家庭的补助42,700.94万元(其中:公共预算财政拨款42,536.72万元);
4、其他资本性支出203.36万元(其中:公共预算财政拨款147.67万元)。
2016年5月23日